為確保黨中央關于審計工作的重大決策部署和審計領域重大事項及省委工作要求、市委工作安排落到實處,近日,經(jīng)中山市委審計委員會會議批準,市委審計辦印發(fā)《中山市委審計委員會辦公室審計領域重大事項督察督辦工作制度》,對督察督辦重大事項范圍、責任主體和督察督辦的程序、方式等內(nèi)容作出了明確規(guī)定,促進審計領域重大事項督察督辦工作程序化、規(guī)范化。
一是明確督察督辦責任。全市審計領域重大事項督察督辦工作在市委審計委員會的領導下開展,由市委審計委員會辦公室負責組織、協(xié)調(diào)和實施。根據(jù)工作需要可會同成員單位、各鎮(zhèn)街和其他有關部門(單位)聯(lián)合開展審計領域重大事項督察督辦,也可統(tǒng)籌市審計局內(nèi)設機構(gòu)督察督辦具體事項。采取日常提醒、電話督辦、現(xiàn)場調(diào)研、調(diào)查問卷、召開會議、書面報告等形式,定期或不定期對審計領域重大事項進行督察督辦,確保事事有著落、件件有回音。
二是規(guī)范督察督辦內(nèi)容。督察督辦重大事項主要包括習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神,上級關于審計工作重大決策部署和重大事項的傳達學習、貫徹落實情況。市委、市委審計委員會領導同志關于審計工作的講話和指示批示,市委常委會、市委審計委員會、市政府常務會等會議議定事項的傳達學習、貫徹落實情況。市委審計委員會領導同志批辦、交辦重大事項的貫徹落實情況和經(jīng)市委審計委員會領導同志批準,其他需要以市委審計辦名義督察督辦的重大事項。
三是嚴格督察督辦程序。市委審計辦建立審計領域重大事項督察督辦工作臺賬,按程序向市委審計委員會報告,遇有重大問題提請市委審計委員會會議研究。對督察督辦過程中發(fā)現(xiàn)的問題,市委審計辦應列出清單、明確責任、確定時限、督促抓好整改。對不履行或不正確履行職責造成工作推進落實不到位的責任人員,由市委審計辦將有關情況呈報市委審計委員會領導同志審批,對依規(guī)依紀依法需要追究責任的,移送有關部門處理。