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阜沙鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算(草案)的報告

信息來源:中山市阜沙鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布日期:2018-02-26 分享:

各位代表:

  受鎮(zhèn)人民政府的委托,我向大會報告我鎮(zhèn)2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案,請予以審議,并請列席代表提出意見。

  一、2017年度預算執(zhí)行情況

  2017年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府及的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,全鎮(zhèn)各部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的決策部署,按照“五位一體”協(xié)同發(fā)展思路,著力穩(wěn)增長、調結構、惠民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展、提效能,全鎮(zhèn)預算執(zhí)行穩(wěn)中有進,穩(wěn)中向好,有力促進了我鎮(zhèn)經濟社會健康發(fā)展和民生福利水平持續(xù)提高。

  (一)2017年一般公共預算執(zhí)行情況

  ----收入執(zhí)行情況:2017年,全鎮(zhèn)一般公共預算收入(含上級補助收入)33211萬元,加上上年結余8441萬元,政府性基金調入5500萬元,全年一般公共預算可支配財力47152萬元。其中包括:

  1.稅收分成收入11713萬元,完成年度預算112%;

  2.非稅收入2294萬元,完成年度預算93%;

  3.上級補助收入19204萬元,完成年度預算95%;

  ----支出執(zhí)行情況:2017年,全鎮(zhèn)一般公共預算支出37452萬元,完成預算89%,同比增長13%。具體項目如下:

  1.一般公共服務支出6535萬元;

  2.公共安全支出4702萬元;

  3.教育支出9572萬元;

  4.科學技術支出651萬元;

  5.文化體育與傳媒支出844萬元;

  6.社會保障和就業(yè)支出2867萬元;

  7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2553萬元;

  8.節(jié)能環(huán)保支出3804萬元;

  9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1070萬元;

  10.農林水事務支出2535萬元;

  11.交通運輸支出826萬元;

  12.資源勘探電力信息等事務支出26萬元;

  13.糧油物資管理事務支出96萬元;

  14.住房保障支出340萬元;

  15.其他支出1030萬元。

  收支相抵,結余9700萬元,實現(xiàn)財政收大于支,略有盈余。

  (二)政府性基金預算執(zhí)行情況

  ----收入執(zhí)行情況:2017年,政府性基金預算收入32550萬元,完成年度預算的234%,比上年增長1354%。加上上年結余896萬元,地方政府債務轉貸收入713萬元,全年政府性基金可支配財力34159萬元。

  ----支出執(zhí)行情況:2017年,政府性基金預算支出28917萬元,完成年度預算的192%,比上年增長613%,包括:

  1.國有土地使用權出讓金支出21743萬元;

  2.城市公用事業(yè)支出269萬元;

  3.城鎮(zhèn)基礎設施配套費及對應專項債券收入支出18萬元;

  4.污水處理費及對應專項債券收入支出931萬元;

  5.地方政府債券付息支出456萬元;

  6.調出資金5500萬元

  收支相抵,結余 5242 萬元。

  (三)2017年財政運行主要情況及特點成效

  1.收支結構不斷優(yōu)化。

  收入方面,進一步落實國家結構性減稅降費政策,免征村鎮(zhèn)基礎設施配套費、堤圍防護費、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加等行政事業(yè)性收費,減輕企業(yè)負擔。積極培育新增稅源,努力挖潛增收,強化稅收征管,全鎮(zhèn)國地兩稅稅收累計完成9.9億元,完成預算126%,同比增長25.7%;全年財政可支配財力81311萬元,完成預算142%,同比增長39.2%

  支出方面,更加突出民生取向。始終堅持以人為本、理財為民的理念,高度關注民生工程建設,加大各項公共服務支出,有力推動了各項社會事業(yè)全面和諧發(fā)展。2017年,公共安全、教育、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、社會保障和就業(yè)、農林水事務、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、住房保障等支出累計投入25915萬元,占一般公共預算財政支出70%。

  2.力促經濟轉型升級。強化創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加快推進土地招拍掛及“一園多區(qū)”建設步伐,增強經濟發(fā)展后勁。投入161萬元,支持企業(yè)進行技術創(chuàng)新;投入230萬元對上市企業(yè)進行獎勵;投入2740萬元,完成了“一園多區(qū)”項目的土地回收;完成5宗土地招拍掛工作,一批精品企業(yè)正式落戶阜沙。

  3.推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展,支持“三農”轉型發(fā)展。投入253萬元,用農村土地確權登記頒證工作;投入434萬元,支持舉辦“花田喜事”旅游文化節(jié)和辦好第四屆魚博會;投入272萬元開展潮州對口幫扶工作;投入超200萬元資金,對村(社區(qū))兩委工作績效進行獎勵,減輕村(社區(qū))費用負擔。

  4.推進美麗阜沙建設?;A設施建設投入3408萬元,主要用于鴉雀尾水利樞紐工程項目建設,啟動牛角節(jié)制閘工程、鴉雀尾濕地公園建設,完成雨污分流(上南工業(yè)區(qū)、興達大道西片區(qū))、污水管網工程、豐聯(lián)大有片區(qū)破損路面的修復工程;投入綠化建設273萬元,完成綠化面積超10萬平方米,建成綠化美化村莊2個;投入近40萬元完成河涌砌石整治工程;投入50多萬元清理全鎮(zhèn)公共河道漂浮垃圾 ;投入242.66萬元開展“創(chuàng)文”工作;投入296萬元,購置7臺垃圾作業(yè)車,進一步提升環(huán)境衛(wèi)生。

  5.力推平安阜沙建設,社會環(huán)境和諧穩(wěn)定。投入213萬元公安分局配強辦案設備,投入53萬元綜治維穩(wěn)辦開展大綜治網格化建設,安排投入將近1600萬元開展火災隱患消防整治,平安系數(shù)進一步提升。

  6.發(fā)展科教文體衛(wèi)事業(yè)。促進教育事業(yè)均衡發(fā)展,投入教育事務經費9572萬元,約占我鎮(zhèn)公共財政預算支出26%。進一步提升公辦中小學校辦學能力、加強民辦學校建設、發(fā)展學前教育。健全醫(yī)療衛(wèi)生服務體系,投入507萬元用于食品藥品安全監(jiān)督、保障基本公共衛(wèi)生服務以及支持醫(yī)院醫(yī)療改革。提升文體事業(yè)發(fā)展水平,撥付844萬元用于文化體育事務。

  7.提升社會保障水平。完善城鄉(xiāng)一體化社會保障體系,對低保、殘疾群體及高齡老人實施重點保障,積極推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入1073萬元,用于低收入困難群眾生活補助和養(yǎng)老、復退伍軍人、殘疾人事業(yè),投入88萬元用于推進全民就業(yè)創(chuàng)業(yè)、904萬元用于社會基本保險補助。

  8.財政管理改革穩(wěn)步推進。一是全面推行國庫集中支付改革。實行國庫集中支付財政支出數(shù)占比達96.2%;二是推進公務卡結算支付制度,提高財政運行透明度;三是加強資金管理。嚴格落實專項資金監(jiān)管制度,提高資金使用績效。依法將歷史結余資金收回鎮(zhèn)財政統(tǒng)籌使用,發(fā)揮資金最大效益。財政專戶資金采取協(xié)定存款保值增值,全年增加利息收入將近200萬元;四是推進政府采購制度改革。依法開展政府采購工作,規(guī)范政府采購管理,完成采購預算2263萬元,實際采購金額2023萬元,共節(jié)約資金140萬元,節(jié)約率為6.2%,有效地降低了財政支出,最大限度地發(fā)揮了資金使用效益。五是規(guī)范財政內部管理。完善內部工作會議制度及工作管理制度,全面實行職責分工AB崗制度。

  各位代表,過去的一年,我們凝心聚力,銳意改革,經受住了嚴峻考驗,較好完成了各項財政工作任務。同時,我們也清醒地認識到,財政運行還面臨不少問題和困難:一是財政收入基礎不夠牢固。受經濟下行壓力較大、“營改增”結構性減稅、落實涉企行政事業(yè)性收費等降稅清費政策、國家對房地產調控等因素影響,財政收入保持增長態(tài)勢難度更大;二是支出壓力持續(xù)加大。基本公共服務均等化的加快推進,財政保障范圍不斷擴大,財政剛性支出大幅增加,財政收支矛盾日益加??;三是地方政府性債務沉重。受政府性債務政策的影響,政府發(fā)債置換不能用于解決歷史債務,財政運行存在一定風險隱患;四是財政管理有待加強。預算支出執(zhí)行不夠嚴謹,執(zhí)行力有待加強,績效評價進展緩慢,財政規(guī)范管理和加強監(jiān)督的任務還很重。對此,我們將高度重視,積極面對,并認真加以解決,努力把各項工作做得更好。

  二、2018年財政收支預算草案

  2018年,按照市財政局對預算編制的總體要求,結合我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展計劃,綜合考慮各方面因素,2018年預算編制的指導思想是:全面貫徹黨的十九大、省第十二次黨代會和市第十四次黨代會精神,認真落實鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署,緊密結合財政經濟形勢,進一步深化財政預算改革,完善政府預算體系,大力調整和優(yōu)化財政支出結構,認真貫徹落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定,從嚴控制“三公”經費等一般性支出,深入推進專項資金績效管理,大力推進預算公開,加強地方政府性債務管理,積極防范化解財政風險,健全制度規(guī)范,完善預算執(zhí)行監(jiān)督,發(fā)揮財政職能作用,促進阜沙經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

  2018年預算編制將遵循以下要求: 一是收入預算堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。根據本鎮(zhèn)稅收預測情況合理測算稅收收入,穩(wěn)妥預估財力托底保障收入。二是支出預算堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓。財政資金重點向改善民生和農業(yè)、工業(yè)園區(qū)基礎設施等重點領域傾斜;嚴格控制一般性支出,努力節(jié)約行政經費;嚴肅財經紀律,反對鋪張浪費;加強財政支出績效管理,提高資金使用效率。

  按照上述指導思想和編制要求,2018年預算草案安排如下:

  (一)預算收入計劃:

  2018年我鎮(zhèn)預計實現(xiàn)一般公共財政預算收入14698萬元,較上年決算減少4809萬元,下降24.7%;上級補助收入24833萬元,較上年增加5629萬元,增長29.3%;政府性基金預算收入33549萬元,較上年增加998萬元,增長3%;債務轉貸收入6270萬元較上年增加5557萬元,增長779%;財政專戶管理收入37萬元。年度財政預算收入合計79387萬元。加上上年結轉結余14416萬元,財政預算可支配總收入93803萬元,較上年增長12491萬元,增長15.4%。

  (二)預算支出計劃:

  2018年全鎮(zhèn)預計安排一般公共財政預算支出55746萬元,較上年決算增加18293萬元,增長49%,其中:

  1. 一般公共服務支出5349萬元;

  2. 公共安全支出4538萬元;

  3. 教育支出12467萬元;

  4. 科學技術支出811萬元;

  5. 文化體育與傳媒支出758萬元;

  6. 社會保障和就業(yè)支出2055萬元;

  7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2501萬元;

  8. 節(jié)能環(huán)保支出676萬元;

  9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出4326萬元;

  10.農林水支出11226萬元;

  11.交通運輸支出3265萬元;

  12.資源勘探信息等支出22萬元;

  13.商業(yè)服務業(yè)等支出17萬元;

  14.金融支出2萬元;

  15.國土海洋氣象等支出456萬元;

  16.糧油物資儲備支出96萬元;

  17.預備費1600萬元;

  18.其他支出5000萬元;

  19.債務還本支出298萬元;

  20.債務付息支出276萬元;

  21.債務發(fā)行費用支出7萬元。

  政府性基金預算支出37859萬元,較上年增加8941萬元,增長31%,其中:

  1.國有土地使用權出讓金支出36634萬元;

  2.農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排支出2萬元;

  3.城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排支出191萬元;

  4.污水處理費及對應專項債務收入安排支出375萬元;

  5.其他支出(定向資金)174萬元;

  6.債務付息支出483萬元。

  財政專戶管理調出資金37萬元。

  年度財政預算支出合計93641萬元,較上年增加27272萬元,增長41%。

  收支相抵,年度結余162萬元。

  (三)2018年我鎮(zhèn)財力重點安排:

  1.民生優(yōu)先,促進社會和諧發(fā)展。安排110萬元用于普惠性幼兒園建設、1715萬元用于免費義務教育補助、1550萬元用于提升公辦學校教育質量;安排435萬元用于阜沙醫(yī)院創(chuàng)二甲和醫(yī)療改革、329萬元用于基本公共衛(wèi)生服務、363萬元用于開展計劃生育、141萬元工商管理及食品藥品監(jiān)督工作;安排409萬元用于公安系統(tǒng)建設、962萬元用于消防安全保障、183萬元用于綜治維穩(wěn)管理;安排324萬元用于保障底線民生、750萬元用于門診醫(yī)療保險、基本醫(yī)療保險補貼;安排110萬元用于改善公交服務、優(yōu)惠特殊群眾出行;安排1573萬元,提高全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔和綠化養(yǎng)護標準,加強大氣、水環(huán)境、違章建筑整治,努力創(chuàng)建文明城市,提升城市管理水平。

  2.支持供給側結構性改革,保障重點項目推進。安排專項資金800萬元,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,鼓勵企業(yè)做強做大;安排50萬元用于就業(yè)補助、技能晉升和創(chuàng)業(yè)鼓勵。安排專項資金50萬元,推動發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)旅游業(yè)。安排3.66億元,推動上南500畝工業(yè)地項目落地、引進優(yōu)質房地產商打造優(yōu)良居住小區(qū)、加快“一園多區(qū)”項目動工建設。

  3.支持重大基礎設施建設,推進新型城鎮(zhèn)化。安排121萬元用于浮虛山等地質災害點整治;安排100萬元用于鎮(zhèn)控規(guī)編制設計;安排3000萬元用于東阜大橋兩側道路改造、東阜公路人行道排水改造工程、東阜公路阜沙段改造工程、阜港東路道路改造二期工程、阜沙鎮(zhèn)商業(yè)廣場周邊和行道改造、阜建路人行道及停車位改造、上南工業(yè)區(qū)基礎設施完善等重點工程建設;安排1180萬元資金建設濕地公園及提升全鎮(zhèn)綠化;安排536萬元用于全鎮(zhèn)橫向生態(tài)保護;安排2313萬元資金用于國家中小河流(阜沙涌)整治;安排7200萬元用于鴉雀尾水利樞紐工程、牛角節(jié)制閘工程、牛角電排站及浮圩頭水閘管理室重建等水利工程建設;安排500萬元用于高標農田建設、新農村示范村建設;安排450萬元用于村路改造、危橋改造等村民出行條件改善。安排865萬元資金建設阜沙中學、牛角中學學生宿舍樓、阜沙中學、豐聯(lián)小學、羅松小學綜合樓工程建設,進一步提升我鎮(zhèn)教育水平。

  三、2018年財政工作思路

  中國特色社會主義進入新時代,阜沙也迎來了發(fā)展進步的新時代。站在新時代的起點上,我們將著眼長遠,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,凝心聚力、狠抓落實,充分發(fā)揮財政職能作用,為我鎮(zhèn)經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供財力保障。

  一是統(tǒng)籌協(xié)調,確保財政平穩(wěn)運行。加強財政收支管理,提升收入質量,優(yōu)化支出結構,硬化預算約束,加大資金統(tǒng)籌使用力度。加強預算支出管理,厲行節(jié)約,騰出財力統(tǒng)籌安排和優(yōu)先保障重點支出。切實增強風險防控意識和能力,規(guī)范地方政府債務管理,加強財政運行風險防控。

  二是助力發(fā)展,聚焦產業(yè)增效提速。充分發(fā)揮財政資金政策導向作用,扎實推進營改增和供給側結構性改革,以減稅降費激發(fā)企業(yè)活力,提高資源配置效率,支持新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。加快培育新經濟增長點,把有限的財政資金用到刀刃上。

  三是重濟民生,筑牢底線保障網絡。堅持把保障和改善民生作為財政支出的優(yōu)先方向。繼續(xù)加大民生投入,保持基本公共服務支出與經濟社會發(fā)展總體水平相適應。統(tǒng)籌財政資金,辦好民生實事,增進民生福祉,不斷提升人民群眾獲得感。

  四是深化改革,提升財政工作效能。一是加強預算管理。進一步健全完善預算管理制度,規(guī)范預算項目庫管理,強化預算執(zhí)行約束力,積極開展預算績效評價工作。二是深化財政監(jiān)督管理。進一步健全完善內控制度,構建財政資金運行全過程監(jiān)管機制。加強對大額專項資金開展有針對性的檢查,切實維護財經紀律。堅持厲行節(jié)約,嚴控“三公”經費支出,確保“三公”經費總體規(guī)模持續(xù)下降。三是推進政府采購信息化建設,積極推廣電商直購、電子競價等現(xiàn)代采購模式。四是加強財政會計業(yè)務培訓,有針對性地組織單位相關負責人和報賬員舉辦預算管理業(yè)務、集中支付業(yè)務、政府采購業(yè)務、資產管理、內控制度等培訓,牢固樹立預算單位財務管理主體意識,增強相關人員財政財務業(yè)務能力,提高鎮(zhèn)屬行政企事業(yè)單位財務管理水平。五是推進預決算公開,強化財政內部控制建設,提高財政管理透明度。

  各位代表,做好2018年的財政工作任務艱巨,責任重大。我們將在鎮(zhèn)委的堅強領導下,自覺接受鎮(zhèn)人大的指導和監(jiān)督,不忘初心、牢記使命,銳意改革,積極作為,充分發(fā)揮財政職能,按照本次會議確定的工作目標和要求,振奮精神,凝心聚力,開拓創(chuàng)新,扎實工作,奮力完成全年財政預算收支任務,為推動全鎮(zhèn)經濟平穩(wěn)健康發(fā)展,為建設美麗阜沙,作出積極的努力!